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简历自我评价模板审计经理
作者:锤子简历 2020/10/23 18:50:00
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求职意向

审计经理 北京 薪资面议 随时到岗

教育背景

2020.x -2020x 锤子简历大学 会计学

2020.x -2020x 锤子简历大学 会计学

工作经验

2020.x -2020x 锤子简历信息技术有限公司 内审经理

软通动力信息技术(集团)有限公司是中国领先的创新型软件及信息技术服务商,具备端到端“软件+服务”综合业务能力和强大的纵深服务优势,公司主营业务覆盖软件技术服务、企业数字化转型服务、智慧城市服务以及云计算与互联网平台服务四大业务领域。我在集团内审部担任内审经理一职,主要负责以下工作: 

●  协助内部审计制度建设:根据业务构成、特点和内部控制要求,协助编制和完善内部审计工作流程; 
●  制定审计计划:根据公司的目标拟定审计计划,确定工作重点,确保审计工作的及时性和有效性; 
●  执行审计项目:根据集团有关制度规定和管理层要求,识别重大风险,定期开展经营管理、财务管理、项目管理、采购管理、高管离任及各类专项审计项目,发现问题并提出整改方案,编制审计报告,控制项目质量;监督检查审计建议的执行落实情况,推动被审计单位整改落实并予以跟踪、反馈; 
●  完善内控体系建设:根据IPO要求,审计评估后修订各项内部管理制度和优化内控流程,完善内部控制,提高工作效率和管理效益;
●  对采购部开展的项目开标、评标、供应商考察等工作进行监督; 
●  负责开展举报调查工作。











2020.x -2020x 锤子简历信息技术有限公司 审计经理

北京神舟航天软件技术有限公司是航天科技集团公司的二级子公司,是以提供自主研发软件和服务为优势的大型专业软件信息服务公司。本人在审计与风险管理部担任审计经理一职,主要负责以下工作: 

  • 根据公司年度工作目标与要求,参与制定部门年度工作计划、年度内审计划;
  • 根据部门计划负责对公司总部和13家子(分)公司开展审计工作,包括财务审计、内控审计、经济效益审计、经济责任审计等; 
  • 根据审计结果出具整改要求,并对审计整改事项予以跟踪、反馈; 
  • 制定完善总部和子(分)公司内部审计制度、流程和标准; 
  • 遵照监管机构和上级单位要求,定期总结工作开展情况; 
  • 负责风险识别和内控评价工作,建立风险管理体系,定期出具风险管理报告和内控评价报告。 
  • 2015年以来,对公司本部陆续组织开展内控评价工作,及时发现资产管理、采购管理等薄弱环节,督促持续改进,提升经营效率和效果,促进公司管理提升。 
  • 经过不断地努力和积极推动相关子公司加大整改力度,本人负责的2017年集团公司发现问题的审计整改完成率达到90%以上,得到了集团公司和公司领导的认可。
  • 在2015-2018年负责的经济责任审计项目中,共提出涉及内部控制、财务管理、战略执行、经营管理、合同管理、采购管理等审计问题200余条,并提出了相应的整改建议,其中发现存在违反“八项规定”的情况,挽回经济损失200多万元,已全部退回到公司账户中;发现存在“空转贸易”的合同50多份,涉及金额1亿余元。

2020.x -2020x 众华会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 审计项目经理

  • 2005年7月至2015年7月,在众华会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所任审计项目经理一职。参与审计的项目有:航空一、二集团,航天五院,中国烟草总公司四川市公司,中国烟草总公司广东市公司,中国烟草总公司浙江市公司,中国烟草总公司安徽市公司,中国烟草总公司河南市公司,科技部,中国电子科技集团,中国联通有限公司北京分公司,中国石油华北销售分公司,中石油大港石化公司,中国邮政湖北分公司,中国铁通新疆分公司,河南许昌龙岗发电厂,成都飞机工业有限责任公司,贵州航空工业集团有限责任公司,北京航空制造工程研究所,北京航空材料研究院,北京金州工程有限公司,北京金州恒源投资顾问有限公司,北京金州垡头水处理有限公司,北京凯英信业科技有限公司股改,北京链家地产经纪有限公司,成都天奥电子有限公司,内蒙古能源发电投资有限责任公司,广州杰赛科技股份有限公司,中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司,国家体育总局,红云红河烟草(集团)有限责任公司,云南中烟工业有限责任公司,北京信威通信技术股份有限公司,大唐移动通信设备有限公司,工信部电信传输研究所,中科院计算所,清华大学,同方股份有限公司等企事业单位的年度报表审计、专项审计、清产核资、竣工决算审计、科研费审计、离任审计、IPO审计、小金库专项检查。
  • 2006-2013年,连续负责航天五院下属二级和三级子公司的年报审计,独立出具审计报告及管理建议书,揭露经营管理、财务管理、内控管理等多方面问题,帮助企业提出相关管理建议。 
  • 2010年接受财政部委托,对中国足协进行小金库专项检查,作为项目主要参与人员,发现中国足协存在大量以假机票入账的情况,金额共计2000多万元,存在套取国家资金并形成小金库现象。根据检查结果,中国足协相关人员被移送司法机关处理。 
  • 2012年接受总装备部委托,对航天八院下属总装厂进行科研经费审计,作为项目主要参与人员,发现存在返签合同的现象,违规向关联子公司转移利润1200多万元。根据审计结果,总装备部对被审计单位的违规课题经费进行没收并处罚款。 
  • 2012-2014年,连续参与云南中烟工业有限责任公司和红云红河烟草(集团)有限责任公司的年报审计,涉及100多家子公司,其中独立完成集团下属23家二级或三级子公司的年报审计,并独立出具审计报告及管理建议书。

自我评价

我在会计师事务所有十年的外审工作经验,且又具备大型国有企业(航天)内部审计、内控及风险管理的经验,以及大型软件集团公司的内审经验。同时,有较强地财务数据分析能力和风险识别能力,善于协调与沟通,带领团队高效完成工作,相信能够很快适应新的环境,充分发挥自己的实力,使团队的作用发挥到最大。 

不坠青云之志,不失进取之心,不懈追求之劲。请相信,平凡的我将为您带来不平凡的价值。

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