求职意向
内部审计,内部控制,风险管理 北京 薪资面议 随时到岗
教育背景
2020.x -2020x 锤子简历大学 经济学 硕士
985国家优势学科创新平台,采用美国授课方式,由外籍教授和美国华人教授联合全英文教学
获中央财经大学“项目杰出贡献奖” GPA:3.5/4.0
2020.x -2020x 锤子简历大学 财务管理 学士
良好的数学基础,各数学基础学科均获90以上优异成绩
获北京交通大学学习优秀奖学金 成绩排名:4/32
工作经验
2020.x -2020x 美团 业务内控
工作描述: 杜梦昕女士服务于美团内控部,负责点评交通客服相关内控体系搭建及内控BP支持。
2020.x -2020x 锤子简历信息技术有限公司 业务内控/IT审计
工作描述: 杜梦昕女士服务于便利蜂内控部,负责智能货柜业务线内控体系搭建及公司IT审计。
2020.x -2020x 锤子简历信息技术有限公司 咨询经理
工作描述:杜梦昕女士服务于普华永道风险管理与内控部,在内部控制、流程梳理及优化、信息系统审计、数据标准及数据分析等领域拥有丰富的服务经验。先后服务中国银行、交通银行等大型金融机构,以及阿里巴巴、新浪等境外上市公司。
职位:风险管理与内控部 咨询经理 汇报对象:高级经理/合伙人
项目经验:
· 内部控制体系建设咨询项目 服务客户:零售业、房地产、航空业等领域的客户
从业务流程框架出发,梳理现有业务流程并甄别关键控制点,绘制流程图,评估潜在风险,对关键控制进行有效性测试,全面诊断现有流程管理现状,优化流程管理组织架构、流程架构,根据实际业务需求,提出具体优化建议。
· 合规管理体系建设咨询项目 服务客户:零售业、航空业领域的客户
为某大型旅游集团及其下属公司提供合规管理体系建设咨询服务,从合规管理组织架构、合规风险、合规制度及合规文化宣贯等方面出发,为集团搭建完善的合规管理体系,并在制度层面进行规范。
· 信息系统审计项目 服务客户:多家银行、制造型企业及房地产企业
为客户提供应用控制和一般控制测试、操作系统和数据库审查等工作,从制度层面及执行层面核查信息系统安全情况,根据测试结果出具管理层建议书,对相应问题提出整改建议及方案。
· 数据标准开发与制定咨询项目 服务客户:国资委、多家国内大型银行
为国资委及多家银行提供监管报表及财务报表数据标准开发咨询服务,涉及数据标准范围确定、数据收集、数据建模、数据填报等工作,为客户建立财务报表数据标准提供指导,协助企业深化数据标准在企业内部的应用。
· 培训 服务客户:多家国内大型银行
为多家客户提供风险管理及内部控制理论知识相关培训。
项目经验
2020.x -2020x 内审内控
· 7年四大咨询内控体系搭建项目经验+2年企业内审内控复合背景;
自我评价
七年咨询及二年甲方工作经验,专注于风险管理、内部控制、信息系统审计、数据标准及数据分析;
心态上积极接受变化,学习、适应能力强,敢于面对各种新情况的挑战。
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