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内部审计/内部控制/风险管理个人简历模板范文
作者:锤子简历 2021/10/10 23:30:00
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求职意向

内部审计,内部控制,风险管理 北京 薪资面议 随时到岗

教育背景

2020.x -2020x 锤子简历大学 经济学            硕士

985国家优势学科创新平台,采用美国授课方式,由外籍教授和美国华人教授联合全英文教学 

获中央财经大学“项目杰出贡献奖” GPA:3.5/4.0

2020.x -2020x 锤子简历大学 财务管理          学士

良好的数学基础,各数学基础学科均获90以上优异成绩

获北京交通大学学习优秀奖学金 成绩排名:4/32

工作经验

2020.x -2020x 美团 业务内控

工作描述: 杜梦昕女士服务于美团内控部,负责点评交通客服相关内控体系搭建及内控BP支持。 

职位:内控专家                                    汇报对象:点评交通客服内控BP负责人 
职责描述:   
· 协助点评交通客服内控体系搭建, 负责对公司点评交通客服业务条线流程进行设计和执行有效性测试,包括内容运营、广告业务、增长、市场营销等业务领域进行监督;
项目经验:
· 品牌广告业务全线流程梳理及风险诊断 
  负责全链路梳理点评事业部下设广告业务,搭建风险控制矩阵,识别关键控制点,对关键控制点进行有效性测试,识别设计及执行有效性缺陷,优化返点支付全链路数据卡控,提高返点支付数据准确性,规范前端方案数据及合同数据。同时,推动业务自查,推进整改方案的落地实施,优化系统功能实现返点支付系统卡控付款条件及付款金额。覆盖业务领域涵盖客户管理,项目管理,应收与结算,返点管理等。




· 两轮供应链合规培训 
  以两轮业务的直采和间采为业务背景,舞弊案例为切入点,汇总采购流程合规要点提示,高频场景举例方式强调合规红线领域,识别可能发生的采购坑,旨在帮助业务了解采购业务常见风险及工作中需关注的事项,强化合规意识,并将合规意识融入日常工作及管理决策。培训材料被业务后续作为新员工入职材料使用。  

2020.x -2020x 锤子简历信息技术有限公司 业务内控/IT审计

工作描述:  杜梦昕女士服务于便利蜂内控部,负责智能货柜业务线内控体系搭建及公司IT审计。

职位:内控部高级经理                              汇报对象:内控部负责人
职责描述:
· 根据公司确定的战略和原则,制定工作计划并组织实施; 
· 协助公司内控体系搭建,梳理管理制度并组织实施;  
· 负责对智能货柜业务条线流程进行设计和执行有效性测试,对商品管理、费用支出、货柜运营等业务领域进行监督; 
· 负责对信息系统基础设施、信息系统流程设计、IT制度建设、信息系统运维管理、信息安全管理等进行审计。
项目经验:
· 智能货柜业务全线流程梳理及风险诊断 
   负责全链路梳理智能货柜业务,搭建风险控制矩阵,识别关键控制点,对关键控制点进行有效性测试,识别设计及执行有效性缺陷,优化运营效率,跟踪BD舞弊风险。同时,推动业务自查,推进整改方案的落地实施,优化系统功能实现货柜的全链路跟踪管理。覆盖业务领域涵盖智能柜点位管理,商品管理,货柜运营,三方仓管理等。
· 重点费用支出审计及风险预警监控系统搭建
   对重大费用支出进行流程梳理,梳理支付数据流及系统支持情况,核查支付数据与合同一致性,关注流程中的数据录入、数据变更等环节,汇总风险指标,将其落地至支付监控系统,实现风险预警,数据反馈时效24h内。覆盖支付场景包括工程支付、商品款支付及租金支付等。
·SOX-IT审计
   基于以ERP为核心,门店业务为主体,供应商、客户、配货司机为第三方,商品管理、门店开发、财务管理、智能货柜运营及其他共享业务相关的系统及对应app情况梳理,生成公司系统清单。
   依据SOX404 IT审计要求,执行一般控制及自动控制测试,汇总问题发现,出具审计报告,利用系统流程实现整改,确保达到SOX404条款的合规要求。 

2020.x -2020x 锤子简历信息技术有限公司                 咨询经理

工作描述:杜梦昕女士服务于普华永道风险管理与内控部,在内部控制、流程梳理及优化、信息系统审计、数据标准及数据分析等领域拥有丰富的服务经验。先后服务中国银行、交通银行等大型金融机构,以及阿里巴巴、新浪等境外上市公司。

职位:风险管理与内控部 咨询经理                   汇报对象:高级经理/合伙人

项目经验:

· 内部控制体系建设咨询项目                  服务客户:零售业、房地产、航空业等领域的客户

  从业务流程框架出发,梳理现有业务流程并甄别关键控制点,绘制流程图,评估潜在风险,对关键控制进行有效性测试,全面诊断现有流程管理现状,优化流程管理组织架构、流程架构,根据实际业务需求,提出具体优化建议。

· 合规管理体系建设咨询项目                 服务客户:零售业、航空业领域的客户

为某大型旅游集团及其下属公司提供合规管理体系建设咨询服务,从合规管理组织架构、合规风险、合规制度及合规文化宣贯等方面出发,为集团搭建完善的合规管理体系,并在制度层面进行规范。 

· 信息系统审计项目                              服务客户:多家银行、制造型企业及房地产企业

  为客户提供应用控制和一般控制测试、操作系统和数据库审查等工作,从制度层面及执行层面核查信息系统安全情况,根据测试结果出具管理层建议书,对相应问题提出整改建议及方案。

· 数据标准开发与制定咨询项目            服务客户:国资委、多家国内大型银行

   为国资委及多家银行提供监管报表及财务报表数据标准开发咨询服务,涉及数据标准范围确定、数据收集、数据建模、数据填报等工作,为客户建立财务报表数据标准提供指导,协助企业深化数据标准在企业内部的应用。

· 培训                                              服务客户:多家国内大型银行

    为多家客户提供风险管理及内部控制理论知识相关培训。

项目经验

2020.x -2020x  内审内控

· 7年四大咨询内控体系搭建项目经验+2年企业内审内控复合背景; 

· 专注于内部控制,风险管理,信息系统审计及数据分析; 
· 熟练掌握审计法律法规和相关政策,熟练掌握财务,内控等相关专业知识; 
· 良好的逻辑思维能力、组织能力、沟通能力、领导能力;  
· 心态上积极接受变化,学习、适应能力强,敢于面对各种新情况的挑战。

自我评价

七年咨询及二年甲方工作经验,专注于风险管理、内部控制、信息系统审计、数据标准及数据分析;

心态上积极接受变化,学习、适应能力强,敢于面对各种新情况的挑战。

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