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审计个人简历模板范文
作者:锤子简历 2021/11/22 12:50:00
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求职意向

审计 广东深圳 薪资面议 随时到岗

教育背景

2020.x -2020x 锤子简历大学 会计学(注册会计师方向)

工作经验

2020.x -2020x 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 助理经理

在该公司,作为高级审计师主要负责的工作有: 1. 负责大中型上市公司年报审计、内控审计以及IPO项目申报审计,项目行业涵盖信息安全、供应链、通信科技、影院传媒、资源回收等;
 2. 负责编制项目预算,执行风险评估,制订合理有效的审计计划,组织和领导现场工作,指导助理成员,跟进管理工作进度及质量,并复核审计工作底稿等;
 3. 熟悉内部控制基础理论知识,能够根据项目控制环境,评估项目风险,运用专业技能能够有效执行相应的内控测试,从而识别公司内控体系存在的管理缺陷,并提出整改建议;
 4. 按照中国注册会计师审计准则的规定,并根据企业会计准则的规定对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报,设计和实施审计程序,并出具审计报告;
 5. 工作四年内,承接2个IPO项目(中小板、创业板)的申报审计,负责该项目前期尽职调查、上市前财务辅导,到IPO申报审计,并成功获得证监会核准上市。

项目经验

2020.x -2020x 信息安全云计算行业IPO申报审计 高级审计师

项目描述: 该项目客户专注于软件和信息技术服务行业,主营业务为向企业级用户提供信息安全、云计算、企业级无线网络等产品服务和解决方案,现已发展成为国内具有核心竞争力和市场领先地位的企业。 

项目职责:
①、本人作为该项目主要成员,主要负责采购付款、存货成本等业务循环流程进行内部控制及实质性审计程序,对相关报表数据进行核查,并进行审计调整; ②、熟悉客户业务流程及内部控制,根据COSO框架执行内控测试,对内部控制执行过程中存在的内控缺陷提出建议,均得到管理层认可实施;③、指导并复核审计人员相关审计工作底稿,监督工作进度;④、主导编写2015-2017年IPO 审计报告、专项报告及内部控制鉴证报告等,并协助编写申报招股说明书;⑤、作为项目组主要成员参与证监会反馈意见解答工作,对公司业务流程、内控领域、财务报表进行全面调查分析,编写发审委会议审核意见回复报告;⑥、在项目申报期间,与客户、第三方中介机构对审计事项进行沟通协调,并与上下级之间保持沟通,确保审计业务顺利完成。
项目业绩:
 ①、完成证监会反馈意见解答工作,并编写发审委会议审核意见回复报告,项目顺利按照预期时间通过证监会核准上市;②、熟悉客户业务流程及内部控制,根据COSO框架执行内控测试,对内部控制执行过程中存在的内控缺陷提出建议,均得到管理层认可实施;③、客户金蝶系统向Oracle系统转换的数据衔接进行核查,确保系统数据对接准确,进销存数据对接无误;④、根据最新的企业会计准则,及时调整相关报表数据。

2020.x -2020x 通讯科技行业上市年报审计 高级审计师

项目描述: 该项目客户主要从事对讲机终端等专业无线通信设备的研发、生产、销售和服务,是国内专业无线通信行业的龙头企业,也是全球主要的专业无线通信设备提供商之一。

项目职责:
①、负责主体公司的费用报销、人事工薪、资产管理、税务等业务流程相关财报审计;②、负责主要子公司财报审计,带领审计小组参与现场审计工作,指导并复核助理人员的审计工作底稿;③、对重要审计调整事项进行复核,并与相关财务负责人进行沟通,编制单体现金流量表,及子公司间的合并财务报表。

2020.x -2020x 供应链物流行业IPO申报审计 高级审计师

项目描述:  该项目客户是我国最早涉足供应链管理行业的本土企业之一,目前在国内市场居于领先地位,在行业内具有较高的知名度和影响力。 

项目职责:
①、本人作为该项目主要负责人,负责销售收入流程、税务流程、关联交易、财务报告等流程的审计,包括了解和评估重要风险及其内部控制设计,执行穿行测试和控制测试,并执行实质性程序,形成审计工作底稿;②、对销售收入业务循环审计中,复核客户应收账龄,对应收账款增长比照销售收入的增长比例分析具体原因,并通过扩大函证比例、增加大客户访谈、增加截止测试和期后收款测试的比例等方式,加强应收账款的实质性测试程序;③、主导编写2014-2016年IPO 审计报告、专项报告及内部控制鉴证报告;④、参与证监会反馈意见解答工作,编写发审委会议审核意见回复报告;⑤、带领审计小组完成申报审计,复核助理人员的工作底稿、监督工作进度与质量。
项目业绩: 
①、公司于2017年7月31日在深圳证券交易所上市,该公司发行总股数达到3,453万股,募集资金总额为44,681.82万元;②、熟悉公司内控体系,运用专业技能评估内部控制制度,并识别关键风险控制点,执行关键控制测试,核查相关控制的有效执行,顺利完成公司内控鉴证报告;③、熟悉公司财务管理制度和财务流程及日常核算管理,对异常账务处理进行审计调整。

自我评价

1、本人在瑞华会计师事务所从事审计工作已有4年,熟悉中国会计准则及现行财税审计法律法规和政策,熟悉不同行业的账务处理,熟悉Oracle、金蝶、用友等财务软件。

2、熟悉公司内部控制制度,熟悉风险管理及内部控制基本理论知识,如COSO框架,熟悉企业行业业务流程。
3、工作四年内所参与项目主要涵盖信息安全审计、影院传媒审计、供应链审计、通信科技审计,以及财务尽职调查等方面。在工作过程中,与团队成员充分交流审计思路,积极配合项目团队完成工作。
4、具备较强的学习理解和分析能力、适应和抗压能力、团队合作精神、沟通协调能力及独立工作能力。
5、能够熟练使用Excel、Word、PPT等办公软件,以及了解VBA基本操作。 
6、有清晰的职业规划,中级会计职称、CPA在考,计划近期取得相关证书,提升自我专业能力。

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